昆明市测绘管理中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规,参与研究全市测绘行业管理办法、规定、制度和政策,参与制定全市权籍调查相关技术标准和规范。负责组织全市基础测绘规划的编制和项目的组织实施;负责测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库、权籍调查数据库等的建设、维护与更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。负责科技成果的应用推广,以及全市地理信息的分发和提供。协调组织全市重大测绘项目的实施。负责全市基础控制网的维护和更新。负责昆明市卫星定位综合服务系统的维护和更新并向社会提供使用。完成上级交办的其他工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位设正科级内设机构4个,分别是:综合科、测绘管理科、地理信息管理科、权籍调查数据科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市测绘管理中心作为昆明市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)强化责任落实,推动测绘发展提速
一是严抓保密责任落实。完成昆明市共315家单位涉密基础测绘地理信息成果销毁对接工作并上报;落实信息公开审查机制与设备安全检查及组织全员保密培训。二是深入测绘资质单位调研走访。实地走访68家测绘资质单位,核实设备、宣贯政策;完成57家单位设备更新替代走访及跟踪整改。三是促进成果共建共享。持续推进昆明市地理信息平台建设及应用推广。“天地图∙昆明”访问量超6.5万次,成果共享服务15家,向各委办局提供30多幅专题图服务。申报实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例,参加2025年数据要素大赛,昆明市乡村振兴信息平台顺利入选农业部农村大数据应用软件系统,并在第二十二届中国国际农产品交易会上进行推宣。与昆明市公安局相关部门对接协商,签订地理信息资源共享服务框架协议。
(二)持续推动测绘技术服务保障转型升级
一是深化“多测合一”改革。参与制定《昆明市2025年“多测合一”工作计划》,开展改革工作调研;配合市局开展系统测试工作,通过网络安全等级保护第三级测评;向有关部门提交昆明市“多测合一”信息管理平台与云南省政务服务网统一身份认证申请。配合市局重新梳理“多测合一”各阶段事项及成果提交内容,修订昆明市工程建设项目“多测合一”实施办法。《工程建设项目联合测绘数据入库规范》顺利通过昆明市市场监督管理局组织的终期技术审查会评审。集中研发“多测合一”成果报盘工具、“多测合一”成果档案管理系统、“多测合一”质检3个专业软件。二是成功举办少儿手绘地图大赛。收到作品160幅。在省赛、国赛中取得优异成绩,有效提升国家版图意识。三是提升窗口与审查服务。坐标转换3975件,完成52个勘测定界项目技术审查工作。其中线上审查占比达98%,数字化转型效果显著;涵盖县级项目11个、市级项目41个;累计开展复审41次,通过反复校验不断提升成果质量。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市测绘管理中心2025年度收入合计3,355,861.39元。其中:财政拨款收入3,355,861.39元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少802,464.96元,下降19.30%。其中:财政拨款收入减少802,464.96元,下降19.30%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。
本单位为全额拨款事业单位,本年收入下降主要是由支出规模变动引起的。一是主要因素:本年无项目支出,同比下降100%,减少1,237,500.00元。二是抵减因素:新增3名人员、增资调薪及其他职工职称变动等导致基本支出金额同比增加435,035.04元,部分抵减了支出的整体降幅。综上,本年支出合计较上年减少802,464.96元,下降19.30%,导致收入相应同向下降。
二、支出决算情况说明
昆明市测绘管理中心2025年度支出合计3,355,861.39元。其中:基本支出3,355,861.39元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少802,464.96元,下降19.30%。其中:基本支出增加435,035.04元,增长14.89%;项目支出减少1,237,500.00元,下降100.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。本年支出减少主要原因是:一是主要因素:本年无项目支出,同比下降100%,减少1,237,500.00元。二是抵减因素:新增3名人员、增资调薪及其他职工职称变动等导致基本支出金额同比增加435,035.04元,部分抵减了支出的整体降幅。综上,本年支出合计较上年减少802,464.96元,下降19.30%。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障昆明市测绘管理中心机构正常运转的日常支出3,355,861.39元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,178,214.22元,占基本支出的94.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,647.17元,占基本支出的5.29%。
(二)项目支出情况
2025年度本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市测绘管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3,355,861.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,减少802,464.96元,下降19.30%,完成年初预算的81.57%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出344,728.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%,完成年初预算的114.22%。用于机关事业单位基本养老保险缴费;造成预决算差异的主要原因是年度中人员变动,年初预算按定额标准测算生成,实际支出按本年度实际基数缴纳。
9.卫生健康(类)支出263,708.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,完成年初预算的102.25%。主要用于单位人员基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助缴费;造成预决算差异的主要原因是年度中人员变动,年初预算按定额标准测算生成,实际支出按本年度实际基数缴纳。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出2,478,822.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%,完成年初预算的78.58%。主要用于我单位履行职责职能及保障我单位正常运行的支出;造成预决算差异的主要原因是:年初批复的部门预算中,在该类支出的基础测绘与地理信息监管科目安排了400,000.00元,但后续未实际下达指标,导致相关项目未开展,相应支出未发生。
19.住房保障(类)支出268,602.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的67.15%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市测绘管理中心2025年机关运行经费支出0.00元,我单位为全额拨款事业单位,无行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,昆明市测绘管理中心资产总额108,064.12元,其中,流动资产30,022.53元,固定资产75,273.36元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,768.23元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少24,540.26元,其中固定资产减少41,632.76元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;本年度新增报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现相应的资产处置收入0.00元;处置2022年报废报损资产10项, 账面原值133,420.00元(已于2022年完成会计核销),实现相应的处置残值变价收入764.00元已作为代收款项全额上缴财政;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额4,985.19元,其中:政府采购货物支出4,985.19元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,985.19元,其中:授予小微企业合同金额4,985.19元。
四、单位绩效自评情况
2025年共批复项目3个,预算总额400,000.00元。因预算指标未实际下达,项目均未开展,故无项目绩效自评得分,具体情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转,完成正常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

昆明市测绘管理中心 
